2016年舟山市文化馆部门预算
一、部门基本情况
舟山市文化馆的主要职能是:
(一)负责文化活动及业余文艺团队的组织、指导和辅导;负责群众文化理论的调查、研究;组织群众文艺作品的创作、加工;负责艺术作品的收藏、保管、学术研究。
(二)负责艺术资料的建档与保管;组织开展对外社会文化交流;承担美术(包括书法摄影等视觉艺术)作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏,并利用美术和美术馆资源开展学术研究、教育推广、对外交流。
(三)负责非遗普查、实物征集、整理研究、档案管理和数据库建设;承担非遗项目保护业务指导、代表性传承人的培训和管理工作。
(四)组织开展非遗宣传、展示、展演、交流活动;指导非遗传承(教学)基地、展示馆、文化生态保护区等创建和业务指导。
(五)完成市文化广电新闻出版局(体育局)交办的其他任务。
舟山市文化馆部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。
二、2016年部门预算收支总体情况
(一)2016年收入预算安排情况
2016年收入预算1157.18万元,其中:一般公共预算拨款969.34万元,上年结余187.84万元。
(二)2016年支出预算安排情况
根据收入预算,安排2016年支出预算1157.18万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出913.65万元,专项支出243.53万元。
2.按支出功能科目分类,包括文化体育与传媒支出886.75万元、医疗卫生与计划生育支出32.16万元、住房保障支出50.43万元。
三、2016年财政拨款预算支出主要内容
(一)文化体育与传媒支出财政拨款预算数为1074.59万元,主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和群众文化、文化创作与保护等方面的项目支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为32.16万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款预算数为50.43万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年未安排因公出国(境)费预算,上年预算安排为0万元。
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算15万元,与去年执行数增加50%。除用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出外,主要用于今年排舞展演次数多,接待人员增加。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算4.26万元,与上年持平。其中,安排公务用车运行及维护费预算4.26万元,与上年持平。主要用于公务用车燃料、维修、保险等有关支出。
附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表
2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市级部门收入预算总表
5.2016年舟山市级部门支出预算总表
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
2016年市本级部门预算公开表 |
预算单位:舟山市文化馆 |
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编制单位:舟山市文化馆 |
编制日期:2016-03-24 |
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表01 |
2016年舟山市级部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、一般公共预算拨款 |
969.34 |
文化体育与传媒支出 |
1,074.59 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
文化 |
993.32 |
三、事业收入拨款 |
0.00 |
群众文化 |
965.32 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
文化创作与保护 |
28.00 |
五、其他收入 |
0.00 |
其他文化体育与传媒支出 |
81.27 |
|
|
宣传文化发展专项支出 |
74.00 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
7.27 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
32.16 |
|
|
医疗保障 |
32.16 |
|
|
事业单位医疗 |
19.09 |
|
|
公务员医疗补助 |
13.07 |
|
|
住房保障支出 |
50.43 |
|
|
住房改革支出 |
50.43 |
|
|
住房公积金 |
49.86 |
|
|
提租补贴 |
0.57 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
|
|
0 |
0.00 |
本 年 收 入 合 计 |
969.34 |
本 年 支 出 合 计 |
1,157.18 |
六、上级补助收入 |
0.00 |
对附属单位补助支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
上缴上级支出 |
0.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
九、上年结转、结余 |
187.84 |
结转下年 |
0 |
收 入 总 计 |
1,157.18 |
支 出 总 计 |
1,157.18 |
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表02 |
单位名称:舟山市文化馆 |
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|
单位:万元 |
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单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
备注 |
|
合计 |
969.34 |
909.34 |
60.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
886.75 |
826.75 |
60.00 |
|
20701 |
文化 |
886.75 |
826.75 |
60.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
866.75 |
826.75 |
40.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
32.16 |
32.16 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.07 |
13.07 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.86 |
49.86 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
|
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表03 |
||
2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 |
||||
单位名称:舟山市文化馆 |
|
单位:万元 |
||
经济分类科目 |
金额 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
909.34 |
||
301 |
工资福利支出 |
517.44 |
||
30101 |
基本工资 |
113.79 |
||
30102 |
津贴补贴 |
0.44 |
||
30103 |
奖金 |
0.45 |
||
30104 |
社会保障缴费 |
28.47 |
||
30107 |
绩效工资 |
215.19 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
159.10 |
||
302 |
商品和服务支出 |
96.52 |
||
30201 |
办公费 |
20.39 |
||
30202 |
印刷费 |
0.50 |
||
30205 |
水费 |
1.00 |
||
30207 |
邮电费 |
1.00 |
||
30211 |
差旅费 |
3.00 |
||
30213 |
维修(护)费 |
3.50 |
||
30214 |
租赁费 |
1.50 |
||
30215 |
会议费 |
4.00 |
||
30216 |
培训费 |
2.50 |
||
30217 |
公务接待费 |
8.79 |
||
30218 |
专用材料费 |
2.50 |
||
30226 |
劳务费 |
9.00 |
||
30227 |
委托业务费 |
6.50 |
||
30228 |
工会经费 |
4.79 |
||
30229 |
福利费 |
22.22 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.40 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.93 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
295.38 |
||
30301 |
离休费 |
19.84 |
||
30302 |
退休费 |
209.45 |
||
30305 |
生活补助 |
2.19 |
||
30307 |
医疗费 |
13.27 |
||
30311 |
住房公积金 |
49.86 |
||
30312 |
提租补贴 |
0.57 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
|
|
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|
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表04 |
||||||||
2016年舟山市级部门收入预算总表 |
||||||||||||||||||||
单位名称:舟山市文化馆 |
|
|
单位:万元 |
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总计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:财政专户资金 |
小计 |
其中:其他财政拨付资金 |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
1,157.18 |
187.84 |
969.34 |
969.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表05 |
||||||
2016年舟山市级部门支出预算总表 |
||||||||||||
单位名称:舟山市文化馆 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
专项支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
1,157.18 |
913.65 |
243.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
表06 |
2016年“三公”经费一般公共预算预算表 |
|
单位名称:舟山市文化馆 |
单位:万元 |
项目 |
2016年预算数 |
合计 |
19.26 |
1.因公出国费 |
|
2.公务接待费 |
15 |
3.公务用车购置及运行维护费 |
4.26 |
其中:公务用车购置费 |
|
公务用车运行维护费 |
4.26 |